2025会计继续教育内控评价报告试题及答案
2025-06-10 12:24:06 来源:中华财会网
2025会计继续教育内控评价报告试题及答案
1 内控评价方法无需明确相关机构或岗位的职责权限。
A、 对
B、 错
正确答案:B
解析: 内控评价方法需要明确相关机构或岗位的职责权限,落实责任制。
2 工作组成员对本部门的内部评价工作无需进行回避。
A、 对
B、 错
正确答案:B
解析: 工作组成员对本部门的内部评价工作需要回避。
3 为企业提供内控审计服务的事务所,可以同时为同一家企业提供内控评价服务。
A、 对
B、 错
正确答案:B
解析: 为企业提供内控审计服务的事务所,不得同时为同一家企业提供内控评价服务zhckw.com。
4 风险评估只需要评估公司层面的风险而无需评估业务层面的风险。
A、 对
B、 错
正确答案:B
解析: 风险评估需要评估公司层面和业务层面的风险。
5 内控评价方法包括个别访谈法。
A、 对
B、 错
正确答案:A
解析: 内控评价方法包括个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、标杆法、穿行测试法、抽样法、实地查验法、重新执行法等。
6 通常而言,年度内控评价报告的基准日为( )。
A、 12月31日
B、 1月1日
C、 1月30日
D、 2月1日
正确答案:A
解析: 通常而言,年度内控评价报告的基准日为12月31日。
7 内部控制的授权管理中,下列不属于常规授权的是( )。
A、 公务卡额度授权
B、 新冠肺炎疫情下的超额捐赠授权
C、 预算批复授权
D、 岗位职责说明书授权
正确答案:B
解析: 内部控制的授权管理中,常规授权是指日常经营活动中按照既定的职责和程序进行授权,包括公务卡额度、预算批复、岗位职责说明书等授权。特别授权是指特殊时期、特定条件下的授权,新冠肺炎疫情下的超额捐赠授权属于特殊授权。
8 下列不属于建立内部控制信息系统的目的的是( )。
A、 促进企业有效实施内部控制
B、 提高企业现代化管理水平
C、 减少人为因素
D、 节约纸张保护环境
正确答案:D
解析: 建立内部控制信息系统的目的在于促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,减少人为因素。
9 内部监督机制包括( )。
A、 财务部
B、 监事会
C、 审计委员会
D、 内部审计
正确答案:BCD
解析: 内部监督机制包括监事会、审计委员会、内部审计等。
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