2025会计继续教育内部控制试题及答案
2025-12-24 12:41:24 来源:中华财会网
2025会计继续教育内部控制试题及答案
1、内部( )及其人员在评价内部控制的有效性,以及提出改进建议方面起着关键作用。
A、董事会
B、销售部门
C、风险管理部门
D、审计部门
【正确答案】D
【答案解析】内部审计部门及其人员在评价内部控制的有效性,以及提出改进建议方面起着关键作用。
2、审核及监督外部审计机构是否独立客观,以及审计程序是否有效,这属于( )的重要职责。
A、董事会
B、审计委员会
C、风险管理部门
D、财务部门
【正确答案】B
【答案解析】审核及监督外部审计机构是否独立客观,以及审计程序是否有效,这属于审计委员会的重要职责。
3、( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时加以改进。
A、内部对账
B、内部控制
C、内部监督
D、外部控制
【正确答案】C
【答案解析】内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时加以改进。
4、以下属于风险识别方法的有( )。
A、财务报表分析法
B、流程图分析法
C、事故树分析法
D、现场调查法
【正确答案】ABCD
5、内部控制评价的原则有( )。
A、全面性原则
B、重要性原则
C、盲目性原则
D、客观性原则
【正确答案】ABD
【答案解析】选项C不属于内部控制评价的原则zhckw.com。
6、内部控制评价的内容包括( )。
A、内部环境评价
B、风险评估评价
C、控制活动评价
D、领导人品评价
【正确答案】ABC
【答案解析】选项D不属于内部控制评价的内容。
7、内部信息传递各环节的主要风险点及控制措施包括( )。
A、建立内部报告和指标体系
B、搜集整理内外部信息
C、编制及审核内部报告
D、内部报告传递
【正确答案】ABCD
【答案解析】以上选项均正确。
8、内部控制的实施责任主体有( )。
A、员工家属
B、董事会
C、审计委员会
D、管理层
【正确答案】BCD
【答案解析】选项A不属于内部控制的实施责任主体。
9、内部控制环境包括( )。
A、诚信和道德价值观
B、对员工胜任工作的能力要求
C、董事会和审计委员会
D、人力资源的政策和实务
【正确答案】ABCD
10、企业可以独立开展内部控制评价工作,也可以委托不承担本企业内部控制审计的中介机构协助开展内部控制评价工作。( )
Y、对 N、错
【正确答案】Y
【答案解析】该题表述正确。
11、良好和完善的企业治理结构,有利于企业稳定和健康发展,可以为企业内部控制的建立和有效实施提供保障。( )
Y、对 N、错
【正确答案】Y
【答案解析】该题表述正确。
12、设置合理的组织结构,不利于于企业建立良好的内部控制环境。( )
Y、对 N、错
【正确答案】N
【答案解析】设置合理的组织结构,有助于企业建立良好的内部控制环境。
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